In functie de cei care se afla in situatiile de mai jos, trebuie depuse urmatoarele:
– Declaraţia informativa privind impozitul reţinut şi plătit pentru veniturile cu regim de reţinere la sursă / venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi pentru anul 2009 – model declaratie – de catre plătitorii veniturilor care au obligaţia să reţină la sursă impozitul pe venitul nerezidenţilor – conform CF art.119 alin (1) si HG 44/2004 norme pct. 15(indice 1)
– Declaraţia informativa privind impozitul reţinut pe veniturile cu regim de reţinere la sursă, pe beneficiari de venit – Formular 205 – pentru anul precedent, de catre plătitorii de venituri din: dividende; dobanzi; lichidare/dizolvare; premii şi din jocuri de noroc; pensii; alte venituri – conform C.F. si OPANAF 1803/2010
UPDATE – LAMURIRI ANAF ASUPRA D 205 (EXTINS) – LINK
ALTE ARTICOLE UTILE:
– INFO D 205 PENTRU 2010 – LINK
– OPANAF 1803/2010 – CEL CARE A MODIFICAT D 205 – LINK
– MODEL IN PDF PENTRU D 205 – LINK
– APLICATIA ANAF PENTRU D 205 – LINK
Buna ziua.
Declaratia 205 o depun si firmele fara activitate si/sau fara angajati?
Multumesc
@cristi – uite aici cine depune D 205 – https://cabinetexpert.ro/2010-06-22/comunicat-anaf-cu-privire-la-declaratia-205-lamuriri-oficiale.html
„Declaraţia se completează şi se depune de către plătitorii de venit care au avut obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă în anul 2009.” Mie nu mi-e foarte clar daca o firma fara activitate trebuie sa depuna asa ceva pe zero.
“Declaraţie informativă privind impozitul reţinut pe veniturile cu regim de reţinere la sursă, pe beneficiar de venit”. Daca ma iau dupa sintagma aceasta, depunerea unei hartii fara informatii este cam inutila.
@cristi – inutila, dar si daca nu depui…
Bine. Atunci, sa fie primita …. Mortii se acopera cu pamant, vii cu hartii 😀
Observatie: Link-urile din chenarul gri nu functioneaza.
Pana la urma, am instalat aplicatia si pentru cazul meu, firma fara activitate, nu se poate completa, ceea ce ma face sa trag concluzia, ca aceasta declaratie nu trebuie depusa decat de cei care chiar au ceva de declarat. Cere sa incarci lista cu beneficiarii, si daca este fara niciun nume, nu se poate merge mai departe pentru generarea declaratiei. Asa ca …, nu pot spune ca nu m-am spetit sa fiu corect 😀 fata de Fisc.
@cristi – ok. merci de semnalizare 🙂
buna ziua…am si eu o intrebare pentru ca sunt total pe dinafara….mi-a iesit firma acum 3 zile…18.12.2010,,,,,dar activitatea o incep in martie am inteles ca trebuie sa depun ceva legat de contabilitate pe zero…ma puteti ajuta?multumesc frumos…[email protected]
@alecs – trebuie sa depui pana la 25.01.2011 – pentru decembrie 2010 – declaratia 100 si 102 (daca ai salariati), plus bilant si poate 394 daca esti platitoare de TVA. ai grija si la 392.
nu am salariati si nu sunt platitor de tva…deci scap de 100 si 102?ar ramane decat bilantul?
@alecs – nu, ramai cu 100, unde declari profitul, plus bilanturile la 06 si 12.
merci frumos pt raspunsuri….si sarbatori fericite
@alecs – Craciun Fericit !